老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問
可以的,沒問題的哈 答

1.計(jì)提借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅2.交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款匯算清繳做這筆錄。那19年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不就減少了嗎?
答: 是的,這個(gè)會(huì)減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤
企業(yè)所得稅匯算清繳交納的稅款做了如下會(huì)計(jì)分錄:借:利潤分配——未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸:銀行存款那么利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)字比資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)多了此處的稅款,這個(gè)金額對(duì)嗎?
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤?要調(diào)整上年資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用期未數(shù)嗎?
答: 可以調(diào)整本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)









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