老師,現(xiàn)在手撕票還能入賬嗎? 問(wèn)
以為現(xiàn)在都是電子票,手撕票都不用了,但手里有個(gè)體戶給的票,員工報(bào)銷(xiāo)拿來(lái)的 答
老師,資產(chǎn)負(fù)債表所屬期是2025年10月1日至12月31日 問(wèn)
不用這里就看十二月份的這個(gè)就行 答
請(qǐng)教老師,銷(xiāo)售行車(chē)記錄儀 ,開(kāi)發(fā)票時(shí),“項(xiàng)目名稱”應(yīng) 問(wèn)
好的,謝謝老師,繼續(xù)請(qǐng)教老師“幕布”的稅收分類編碼是什么? 答
2024年多申報(bào)一個(gè)員工個(gè)稅,后面不發(fā)工資了,多繳個(gè) 問(wèn)
不發(fā)工資了, 可沖減多計(jì)提工資 答
1、機(jī)構(gòu)地計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 問(wèn)
你的分錄邏輯基本正確,需注意兩點(diǎn)細(xì)節(jié): 1.?結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的分錄,應(yīng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄在同一會(huì)計(jì)期間編制,確保未交增值稅余額準(zhǔn)確。 2.?計(jì)算?銷(xiāo)-進(jìn)-預(yù)繳增值稅?時(shí),需確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額的取值為當(dāng)期實(shí)際發(fā)生且合規(guī)抵扣的金額,避免遺漏進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等調(diào)整項(xiàng)。 答

所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎?繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄?
答: 您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 金額不大,可以直接確認(rèn)為當(dāng)期所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳的所得稅調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好,具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)?









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