老師我們收了別人6784.82元,你能幫我算一下增值稅 問
同學,你好 增值稅6784.82/1.01*0.01=67.18 附加稅6%,67.18*6%=4.03 企業所得稅,如果沒有其他成本費用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
老師 個體戶在抖音平臺賣皮草 顧客要開發票 怎么 問
您好,直接用個體開就可以 答
營業賬簿印花稅是按照什么繳稅 問
同學,你好 營業賬簿印花稅的計稅依據是賬簿記載的實收資本(股本)和資本公積合計金額。 答
老師好,企業開辦期間的招待費 也是做管理費用嗎?開 問
你好,計入管理費用業務招待費 答
中小型企業商務費用的比例是多少?該如何規范? 問
您好 招待費列支標準:年營業收入1500萬元以下的,不超過營業收入凈額的0.5%;年營業收入超過1500萬元的,不超過該部分的0.3%。 商務費用:一般占收入10%-20%左右 答

老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會免抵退稅申報,就是后期是哪里操作退稅的?
答: 同學,你好 1、登錄電子稅務局系統后,進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】 2、下載增值稅專用發票信息,依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發票下載(離線版)】,選擇開票時間,點擊【申請】,點擊【刷新】可查看狀態。 3、發票信息提取成功后,下載數據并讀入外貿企業離線出口退稅申報軟件即可。 4、外貿企業退稅申報,依次進入:【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】,點擊【上傳數據】進行申報數據上傳。 5、數據上傳成功后,點擊【刷新】查看自檢結果。 6、如自檢無誤,則點擊【正式申報】,將數據申報至稅務局審核端。至此,外貿企業退稅申報的流程完成。 7、點擊刷新,可查看審核狀態。 8、審核結果反饋下載,依次點擊:【審核結果反饋】-【申請】-【下載】,可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數據。
免抵退稅不得免征抵扣稅額是什么意思
答: 這些都是什么意思怎么計算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申請免抵退稅產品,報關數量大于實際出貨數量,因此導致報關金額大于回款金額,在申請免抵退稅時直接按照回款金額進行申報會有影響嗎?昨天咨詢老師回復的是要修改報關單,這個報關單已經是2月份報關的了,這個怎么修改,修改不了了
答: 報關單怎么能隨便修改呢 按照報關單的金額來報








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