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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-12-29 14:58

借:營業外支出-債務重組損失
     銀行存款
貸:應收賬款

追問

2025-12-29 14:59

是不是從簽署調解書開始做這筆分錄?需要什么附件嗎

追問

2025-12-29 15:00

發票需要重開嗎?

家權老師 解答

2025-12-29 15:04

發票不需要重新開,根據調節協議做賬

追問

2025-12-29 15:05

計入營業外支出-債務重組損失 匯算清繳的時候需要調增嗎?

家權老師 解答

2025-12-29 15:08

那個可以稅前扣除的,真實發生了

追問

2025-12-29 15:08

需要把仲裁委的調解書附在后面嗎?那也太厚了

家權老師 解答

2025-12-29 15:11

單獨保管就行了哈

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相關問題討論
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因為能夠比較好的反應企業的總體應收款情況,這些都是企業的應收資產的
2020-05-13 10:24:29
1、應收賬款核算企業因銷售產品、商品、提供勞務等,應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。 2、而其他應收款,是核算企業除應收票據、應收賬款、預付帳款以外的其他各種應收、暫付款項,包括不設置備用金科目的企業撥出的備用金、應收的各種賠款、罰款,應向職工收取的各種墊付款,以及已不符合預付帳款性質而按規定轉入的預付帳款等。
2017-12-07 17:28:16
你好,按壞賬處理,先計提壞賬,然后確認損失,計入資產減值損失核算
2017-03-22 10:10:43
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 帶入數據計算就是了
2017-09-20 14:27:09
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