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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-12-31 13:32

您好,你可以暫估入賬

夏雨雨人 追問

2025-12-31 13:36

暫估入賬多久前取得發票?

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 13:37

匯算清繳前收到發票就可以

夏雨雨人 追問

2025-12-31 13:39

好的 老師 預估怎么寫分錄

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 13:41

借:庫存商品 
貸:應付賬款-暫估

夏雨雨人 追問

2025-12-31 13:42

之后取得發票后  怎么寫

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 13:45

借:利潤分配-未分配- 
貸:應付賬款-暫估- 
再做一筆正數就可以

夏雨雨人 追問

2025-12-31 13:47

還是不太懂 老師

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 13:51

是哪個地方不懂了?

夏雨雨人 追問

2025-12-31 13:59

再做一筆正數   借:庫存商品 
貸:應付賬款-

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 14:02

不用動庫存商品,沖成本就可以了

夏雨雨人 追問

2025-12-31 16:47

分錄是怎么樣的?

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 16:48

你下個月收到發票紅沖 
借:應付賬款 
貸:利潤分配-未分配 
再做一筆相反的分錄

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相關問題討論
你好,這個是不可以沖暫估的發票的。
2022-01-16 14:21:39
你好,學員,你這個是籌劃二季度的稅務,還是什么
2021-08-16 18:06:48
你好同學,這個多的部分記成今年的成本
2021-04-16 18:16:58
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后補結轉成本
2021-04-16 18:01:37
你好 可以補做賬的 用以前年度損益調整來做的
2020-05-07 17:40:50
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