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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2026-01-01 13:09

更正2024年12月及2025年1-12月增值稅,先做賬務(wù)調(diào)整、再逐期更正稅務(wù)申報(bào)
1. 賬務(wù):2024年12月用以前年度損益調(diào)整沖銷錯(cuò)誤分錄,重做價(jià)稅分離的正確分錄;2025年各月直接沖銷錯(cuò)誤分錄、補(bǔ)記正確進(jìn)項(xiàng)稅和成本。
2. 申報(bào):在電子稅務(wù)局逐期更正增值稅申報(bào)表,補(bǔ)填進(jìn)項(xiàng)稅額,多繳稅款可申請退稅/留抵,小規(guī)模納稅人無需更正(無進(jìn)項(xiàng)抵扣)。

芊茗 追問

2026-01-01 13:14

老師,賬務(wù)是根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整到了2024的,沒有計(jì)入2025。只需逐期更正稅務(wù)即可是嗎。

樸老師 解答

2026-01-01 13:26

同學(xué)你好
對的,是這樣的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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