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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-04 19:26

你好,借管理費用
貸其他應付款-某人

哆啦 追問

2026-01-04 19:27

老師11月份的時候,這個發票已經給公司入了費用了。現在12月份了,他說想拿回那個發票給他報銷

暖暖老師 解答

2026-01-04 19:30

那11月怎么做賬的當時?

哆啦 追問

2026-01-04 19:31

當時是借:管理費用2400    貸:現金2400

暖暖老師 解答

2026-01-04 19:32

這個分錄沒問題本身就

哆啦 追問

2026-01-04 19:41

當時是員工拿了這個發票給公司抵了費用?,F在員工要拿回這個發票,需要報銷

暖暖老師 解答

2026-01-04 19:44

借庫存現金
結果管理費用-紅字

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 如果沒有分類貼的 你需要扯下來重新分類 來寫報銷入賬
2019-09-23 13:28:56
你好! 可以的 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2019-09-29 17:23:38
納稅人識別號是新的么,我之前查下,這個之前文件說是可以用 沒有看到說過時那個新文件,說之前那個舊發票專用章可以使用 你問下你稅局那邊確定下
2020-01-09 16:39:58
借:現金140貸:以前年度損益調整140
2017-09-06 19:07:39
計入管理費用--差旅費
2017-02-14 13:54:53
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