
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現在應該怎么調賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發票
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?










粵公網安備 44030502000945號



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