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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2026-01-07 09:54

你好,代收代付的借其他應付款貸銀行存款收回來做相反的

金泰源財稅 追問

2026-01-07 09:56

您看一下,我們公司CIF出口的,收到付款水單和發票,按我上面的做賬對不對?

郭老師 解答

2026-01-07 09:56

你好,不對,那你收回來的時候怎么做?

金泰源財稅 追問

2026-01-07 09:57

那貨代給的運費發票不對賬嗎?

郭老師 解答

2026-01-07 09:58

他給開了發票,不屬于費用,你也不用做賬啊

郭老師 解答

2026-01-07 09:58

做賬碰的是業務實質又不是看發票

金泰源財稅 追問

2026-01-07 09:59

貨代給的國際段的運費和保費發票都不用做賬嗎老師?我第一次做不太了解這個

郭老師 解答

2026-01-07 10:02

對的,是的,這個發票自己留存好了就可以了。出口退稅的話,稅務局查你的退稅需要提供這個發票,拿出來就可以啦

金泰源財稅 追問

2026-01-07 10:04

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2026-01-07 10:06

不用客氣,工作愉快

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你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
2021-03-31 08:30:53
你好!你直接沖減計提的分錄就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兌現是 借;其他應付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費用,這樣就重復確認了銷售費用
2017-08-13 10:14:49
嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發票
2018-12-04 10:50:18
你好,同學。 可以的,內賬以真實性為主
2019-10-13 14:23:48
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