
合作社修建一個蓄水池,用專項資金支付,我做的分錄麻煩幫我看做對沒,收到錢,借:銀行存款,貸:專項應付存款,修建時:借:在建工程,貨:銀行存款,完工:借:固定資產,貸:在建工程,付款時:借:專項應付款,貸銀行存款嗎
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
老師我們公司支付了一個300萬的工程款,這個300萬是最后的一筆工程款,之后就沒有了。之前的會計做的都是借 在建工程 銀行存款 。現在工程已經建成了,我還繼續這么做嗎?剛剛請教的老師說掛 借 應付賬款 貸銀行存款 但是我查了往來,應付賬款根本就沒有發生業務的記錄。
答: 說明是之前的處理錯誤了 完工了就把在建工程轉入固定資產核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司在支付工程款時:借:在建工程 貸:銀行存款 那如果公司又從項目款中借了一部分用于公司,請問是掛賬在其他應付款該項目,還是沖在建工程
答: 這個項目是你們公司的資產嗎,為什么還能從項目中抽款項出來










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