你好老師,公戶上有人用我們的戶頭開票走賬,外帳我已經(jīng)做好了,現(xiàn)在是內(nèi)帳:給供應(yīng)商付款的時候會借其他應(yīng)付81萬 貸銀存81萬,然后票開出去,收到客戶的錢借銀存79萬,貸應(yīng)收79萬,給人家退款借應(yīng)收79 貸銀存74萬 其他應(yīng)付開票收入5萬,這樣下來應(yīng)收沒余額,可是供應(yīng)商付款的81萬往來還掛著,這怎么做
Calm????
于2026-01-08 15:31 發(fā)布 ??64次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-01-08 15:33
這筆掛賬的 81 萬 “其他應(yīng)付款”,本質(zhì)是走賬業(yè)務(wù)的資金缺口,需通過補記一筆 “走賬服務(wù)費 / 手續(xù)費” 沖平往來,匹配內(nèi)賬實際資金流。
具體內(nèi)賬分錄步驟:
梳理走賬業(yè)務(wù)資金閉環(huán)
走賬邏輯:公戶代收客戶 79 萬 → 支付供應(yīng)商 81 萬 → 退回實際經(jīng)辦人 74 萬 → 留存 5 萬作為開票費。
資金缺口:支付的 81 萬 - 收回的 79 萬 = 4 萬; 最終留存 5 萬,實際凈收益 1 萬。
沖平 81 萬其他應(yīng)付款掛賬
借:其他應(yīng)付款 — 供應(yīng)商 81 萬
貸:應(yīng)收賬款 — 客戶 79 萬
貸:其他業(yè)務(wù)收入 — 開票服務(wù)費 2 萬
(注:差額 2 萬需和經(jīng)辦人核對,若為墊付資金收回,可調(diào)整為 “其他應(yīng)收款 — 經(jīng)辦人”)
核對內(nèi)賬資金流水
補記后,“其他應(yīng)付款 — 供應(yīng)商” 余額為 0,留存的 5 萬開票費已在之前分錄確認為收入,資金流完全閉環(huán)
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不會的,不過你們應(yīng)該通過公司賬戶還錢給法人
2018-11-16 10:42:59
你好,這個是你們借個人的錢嗎?賬上沒有錢。
2021-10-28 09:42:04
您好,是同一客戶的是可以對沖的
2019-05-07 21:19:57
你好,偶爾才交易一次的供應(yīng)商不可以通過其他應(yīng)付款核算,應(yīng)當通過應(yīng)付賬款核算才是的
2020-08-05 09:32:35
預(yù)付的話應(yīng)該確切是在預(yù)付賬款 如果非要調(diào)整 那就是其他應(yīng)付的借方
2019-12-21 17:13:13
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Calm???? 追問
2026-01-08 15:45
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2026-01-08 15:47
樸老師 解答
2026-01-08 15:51