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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-09 15:05

作廢重開(未申報 / 未跨月)
收回原發票全部聯次,開票系統作廢,重開 13% 發票,按正確金額入賬。
增值稅:2025 年 12 月所屬期按正確銷項申報;所得稅:收入與成本歸屬 2025 年,匯算清繳正常扣除
紅沖重開(已申報 / 跨期)
2026 年走紅字信息表流程,紅沖原 6% 票、重開 13% 票
會計:用 “以前年度損益調整” 沖 2025 年收入與銷項,再記正確收入與銷項,結轉至未分配利潤。
所得稅:2025 匯算清繳調增原 6% 收入、調減成本,按 13% 票確認 2025 年收入與成本,無需在 2026 年重復計稅。

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相關問題討論
同學你好 是什么會計準則呢
2022-03-28 13:35:55
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好,符合條件收據就可以入賬,國家稅務總局《關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業稅前扣除憑證進行了規范,其中提到:企業向從事小額零星經營業務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業內部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-07-22 10:02:10
你好 是的 可以到時申請調減
2020-06-05 18:04:10
你好 沒有的 只要金額一樣的不影響
2022-05-15 21:42:59
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