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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-13 15:22

你好是的,這個調表不調賬的

芣説芣想芣惦汜 追問

2026-01-13 15:26

那我就是這樣做了,只需要納稅報表調增,然后賬面不需要調整對吧

暖暖老師 解答

2026-01-13 15:26

是的,你說的是正確的這個

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是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。
2019-04-26 10:59:58
你好,《企業所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)第四十三條規定:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。即業務招待費在年終所得稅清繳時不允許扣除部分會調增繳納所得稅
2016-12-05 15:09:54
老師請問一下小規模納稅人所得稅也適用業務招待費的比例嗎 是的
2021-03-21 09:56:12
你好,招待客人的可以計入管理費用—業務招待費的。
2019-07-23 11:39:43
你好 業務招待費賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
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