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這個月支付了屬于去年7-12月的物業費,去年12月要 問
同學,你好 需要先計提 答
季度申報表的本月金額應該是三個月的金額吧?本 問
是,季度申報表的本月金額應該是三個月的金額 答
老師嗎,我們是制作企業,購入固定資產開始折舊,每個 問
不生產,折舊可計入管理費用-折舊 答
老師,我司前期公司無收入,但是有招待費,到時候在匯 問
是的,到時候在匯算時需要調增 答
單位轉入實收資本注資,需要繳納什么稅?多少 問
需要交印花稅,按0.025%計算交 答
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同學,你好 需要先計提 答
是,季度申報表的本月金額應該是三個月的金額 答
不生產,折舊可計入管理費用-折舊 答
是的,到時候在匯算時需要調增 答
需要交印花稅,按0.025%計算交 答

老師您好!我們公司類似于美團平臺,會員充值進來的錢怎么入賬;他這個錢也隨時可以提走,提走的時候咋做分錄?客戶下單之后又取消訂單了,這個又咋弄?最后因為平臺單量大,我什么時候確認收入呢?
答: 同學你好 計入其他應付款就可以 取消了沖減其他應付款
掛靠公司的項目要怎么做賬?確認收入了,收到錢后,不是要把錢轉給掛靠方嗎?怎么做分錄,還有員工工資怎么做?
答: 1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬): 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
無票收入怎么確認收入,怎么做分錄
答: 同學,你好,按正常的做收入分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入,銷項稅
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