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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-01-19 16:27

借:應交稅費- 未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項  貸:應交稅費-應交增值稅-進項

會計小白 追問

2026-01-19 16:30

需要用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  不呢?

文文老師 解答

2026-01-19 16:30

若賬上沒有這個三級明細余額,不用

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你好,在有增值稅應納稅額的情況下 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
需要結轉,借銷項稅額 貸轉出未交增值稅
2019-09-04 16:30:07
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
你好,借銷項 借轉出多交增值稅(也可以是轉出未交增值稅) 貸進項
2019-01-29 16:01:08
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