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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-20 20:23

不建議強制提交,這個提示是3 減 1 減免稅填報數據與開票數據不匹配,強制提交會觸發稅務人工復核,增加后續更正或被核查的風險。
你應該先核對本期 1% 征收率發票的不含稅金額,算出正確的減免稅額(不含稅金額 ×2%),然后修正申報表后再提交。

Holiday 追問

2026-01-20 20:27

不含稅346676.16,要怎么算呀

Holiday 追問

2026-01-20 20:27

這些都是未開票的

樸老師 解答

2026-01-20 20:27

你們開的發票是幾個點的

Holiday 追問

2026-01-20 20:28

一張票都沒開,開的話是1個點

Holiday 追問

2026-01-20 20:31

都是未開票的對嗎

樸老師 解答

2026-01-20 20:31

那你強制提交就可以

Holiday 追問

2026-01-20 20:36

個體工商戶需要繳印花稅嗎

樸老師 解答

2026-01-20 20:37

同學你好
這個不需要

Holiday 追問

2026-01-20 20:37

謝謝老師

樸老師 解答

2026-01-20 20:38

滿意請給五星好評,謝謝

Holiday 追問

2026-01-20 20:43

謝謝老師

樸老師 解答

2026-01-20 20:45

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好? 沒有超45萬? ? 不含稅銷售額填在11行就可以了
2022-04-12 15:07:06
你好;? 你們本期要抵減不; 不抵減的話 就不寫本期實際抵減 金額。? 留著下期抵減即可?
2022-02-21 09:24:32
同學你好 是什么申報的哦
2021-09-09 11:10:01
你要重新備案的哦,你備案的不完整
2020-07-10 13:06:09
您好,這種情況,減免稅明細表不用填,16欄不需要填數據
2020-07-08 12:01:17
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