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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-21 11:43

一、第一步:沖銷無法取得發(fā)票的暫估成本
原暫估成本分錄(假設(shè)當(dāng)時分錄)
借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款
沖銷暫估分錄
借:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配 — 未分配利潤
二、第二步:匯算清繳調(diào)增后補(bǔ)稅分錄(你已做,可核對)
借:利潤分配 — 未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅
實(shí)際繳稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

追問

2026-01-21 11:55

老師如果是服務(wù)發(fā)票有的,但是不屬于當(dāng)年的,匯算清繳也調(diào)增了,這個需要沖銷嗎?也不打算把這個發(fā)票調(diào)整到前年了。

樸老師 解答

2026-01-21 11:56

同學(xué)你好
這個不需要了哦

追問

2026-01-21 11:57

老師一般暫估成本,可以暫估多久?

樸老師 解答

2026-01-21 11:57

匯算清繳之前必須來發(fā)票

追問

2026-01-21 12:00

不來的話就是按老師說的,沖銷和匯算清繳調(diào)增?

樸老師 解答

2026-01-21 12:02

同學(xué)你好
對的是這樣

追問

2026-01-21 12:14

老師我不明白為什么費(fèi)用發(fā)票不用沖銷,費(fèi)用不是也影響利潤嗎?

樸老師 解答

2026-01-21 12:15

你有發(fā)票你為什么要沖?可以稅前扣除的

追問

2026-01-21 12:28

但本身這個發(fā)票是不能抵扣的,比如是加油的發(fā)票,這種可以不沖嗎

樸老師 解答

2026-01-21 12:28

同學(xué)你好
你們公司名下有車就可以

追問

2026-01-21 12:32

我把這些發(fā)票都匯算清繳調(diào)增了,不沖銷這樣可以嗎

樸老師 解答

2026-01-21 12:32

可以的
這個就是調(diào)表不調(diào)賬

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是的,對的,這個是計提的。
2023-12-28 13:55:22
如果你補(bǔ)繳的金額不大,可以直接確認(rèn)當(dāng)期所得稅費(fèi)用,如果金額大,是這樣賬務(wù)處理的
2019-02-23 09:20:43
這個就是調(diào)整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
你好,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款
2020-06-11 10:33:05
您好,不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
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