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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-23 09:48

收款時:
借:銀行存款 4850
貸:主營業務收入 4780/(1 + 稅率)
貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)4780/(1 + 稅率)× 稅率
貸:其他應付款 - 銷售 70(代墊情況)或 主營業務收入 70/(1 + 稅率)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)70/(1 + 稅率)× 稅率(價外費用情況)
轉款給銷售時:
借:其他應付款 - 銷售 70
貸:銀行存款 70

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-01-23 10:01

不是,現在是要開發票。。。,開發票是按合同4780來開嗎

樸老師 解答

2026-01-23 10:03

70塊的運費是你們公司承擔嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-01-23 10:05

銷售說這70塊是銷售他自己的,他沒有報銷

樸老師 解答

2026-01-23 10:06

那你開票就應該按4780來開
這個錢不是你們公司的,這個70是你們公司代收代付的
你們要給銷售

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-01-23 10:07

公戶收款是4850,合同是4780,現在銷售讓我開發票按合同4780開給他

樸老師 解答

2026-01-23 10:10

就是開4780
那70你給銷售哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-01-23 10:27

70塊也是打款到公戶的可以嗎。。。

樸老師 解答

2026-01-23 10:28

可以的,這個是銷售代付了運費
這個就是運費是客戶自己承擔的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2026-01-23 10:33

那我開發票按合同4780元開給對方是沒有問題的對吧

樸老師 解答

2026-01-23 10:33

是的
這個按4780開票就可以

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相關問題討論
你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同學,掛在鷹復印保費后面,再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
運輸費,跟貨運費實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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