勞務協議有模板嗎?我們公司經營不下去了,老板又不 問
838088468@qq.com,就這個呢 答
請問,小規模納稅人,借銀行存款1.2 貸應收利息1.2 問
您好,這個你結轉 借:應收利息 貸:其他業務收入,應該是這樣做的 答
老師,匯繳的幫我看一下第7項填的對嗎? 問
計提了支付的對的是的正確的 答
這是什么意思?提示讓干嘛 問
你好,點擊確認就可以啦 答
老師,以前的會計應交增值稅有余額,也不清楚欠沒欠 問
審計查賬不會有什么問題吧 答

沒開發票的收入是企業所得稅納稅調增?還是申報增值稅時,申報無票收入,但賬上體現交13%的增值稅?
答: 你好,無票收入的,不需要調整。
企業注銷稅務,做員工工資納稅調增的時候,需要重新申報個稅嗎?怎么操作呀?
答: 同學,你好。 不用再重新申報個稅。企業進行注銷稅務前,會要求將應申報的稅種進行申報,申報完后才允許進行稅務注銷。按照要求申報注銷期個稅、企業所得稅、增值稅后,按照稅務要求填報請稅申報表,整個稅務注銷就完成了,不需要重新再申報個稅, 麻煩同學評價一下,謝謝。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅匯算清繳申報表中 應付賬款 有個余額 在那個表那個項目調增繳納所得稅,還有白條入賬在那調增?
答: 應付賬款是給人家應該付但是還沒有付,跨期超過一年,專管員讓調增
14年公司申報增值稅的時候,申報了零,但是呢,外賬會計在報稅的時候做了一個納稅調整,納稅調整增加額把負數覆蓋了,在注銷的時候,提供給稅務局的報表,這個納稅調整增加額要體現在哪個科目
增值稅申報表的收入和賬上的收入,有差額,這個差額就是申報個稅手續費的收入,按增值稅無票收入申報的,這個報表和賬上不一樣要怎么調呢?
老師,我們是一般納稅人,屬于小型微利企業,那我管理費用由一部分是無票入賬,現在申報企業所得稅年度申報表,無票入管理費用的這些要稅前納稅調增,這個調增是要填在那個報表里







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郭老師 解答
2026-02-03 09:37
輕水 追問
2026-02-03 09:50
郭老師 解答
2026-02-03 09:51