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四毛呀
于2018-07-28 10:01 發布 ??534次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-28 10:01
你好,在本期認證相符本期抵扣進項稅額欄次
四毛呀 追問
2018-07-28 10:14
只是認證了沒抵扣呀,不是應該在本期認證相符本期未抵扣欄里嗎?
鄒老師 解答
2018-07-28 10:16
你好,認證了就必須抵扣的,否則視為你放棄抵扣的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我九月份收到了進項票,我要是不勾選抵扣,請問要在增值稅申報表上填什么嗎?
答: 你好同學,不抵扣勾選的話,申報表上不用填進項信息。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我12月的進項票沒有使用,沒有勾選,增值稅申報表需要填寫進項稅金額么,填寫在哪欄,謝謝老師
答: 您好 12月的進項票沒有使用,沒有勾選,增值稅申報表不需要填寫進項稅金額
請問我單位幾個工程項目 甲項目的進項票本月較多,抵扣不了。不可以給乙項目抵扣吧?那本月的增值稅就要多交。不能抵扣應該放到哪個科目?是否需要在增值稅申報表里反應本科目?
討論
請教老師,四五月分都有待認證進項票,只是做賬了,報增值稅申報表的時候都沒有填寫數額,對嗎?還是五月份都 做完認證,填寫留抵額?六月分才能開銷項票,在六月份再認證轉到進項票進項抵扣可以嗎?七月份報報表的時候是不是能互抵?
當月如果沒有進項票,增值稅申報表二就不用填寫,對嗎?
請問我在2月17日認證了進項票發票,那個稅額是顯示在上月的增值稅申報表中的進項那里的嗎?
因為增值稅申報表體現的肯定是100萬的收入,不會體現分包金額的,本來的話,應該當月工程交的增值稅達到3個點的稅負的,但是這樣60萬的進項票全抵扣,肯定達不到這個稅負,達不到 ,不會出事嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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四毛呀 追問
2018-07-28 10:14
鄒老師 解答
2018-07-28 10:16