請(qǐng)問,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅為什么填不了收入和成本 問
要點(diǎn)那個(gè)修改才能填 答
我是27期學(xué)員,請(qǐng)問27期老師所講的內(nèi)容,關(guān)于政策方 問
你好 課程內(nèi)容需要在課程下面留言 或者問下客服 我們答疑的沒有權(quán)限 看不了 答
小規(guī)模升為一般納稅人,小規(guī)模之前的成本票暫估,那 問
同學(xué),你好 正常開具就行了。因?yàn)槭切∫?guī)模期間的,不能抵扣 答
老師,您好!根據(jù)圖片上的盤點(diǎn)表,請(qǐng)問如何調(diào)賬呢?謝謝! 問
1. 歸集盤盈盤虧(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 借:庫存商品 17220.33 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 16960.83 貸:庫存商品 16960.83 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 17220.33 2. 結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 17220.33 貸:管理費(fèi)用 17220.33 借:管理費(fèi)用 16960.83 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 16960.83 答
老師,請(qǐng)問代扣員工個(gè)稅在計(jì)提工資的月份里要不要 問
那個(gè)是在發(fā)放的月份扣個(gè)稅 答

預(yù)付賬款明細(xì)賬合計(jì)不等于資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款數(shù)
答: 你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末總數(shù)是負(fù)數(shù)余額250000元,資產(chǎn)負(fù)債表我填到應(yīng)付賬款250000元,但是預(yù)付賬款有明細(xì)賬是正數(shù),這沒影響吧
答: 你好,預(yù)付賬款明細(xì)是借方計(jì)入預(yù)付賬款,預(yù)付賬款明細(xì)是貸方計(jì)入應(yīng)付賬款欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期末某企業(yè)“應(yīng)付賬款——甲企業(yè)”明細(xì)賬戶貸方余額41 000元,“應(yīng)付賬款——乙企業(yè)”明細(xì)賬戶借方余額10 000元,“預(yù)付賬款——丙企業(yè)”明細(xì)賬戶借方余額20 000元,“預(yù)付賬款——丁企業(yè)”明細(xì)賬戶貸方余額6 000元。不考慮其他因素,該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目期末余額為( )元。
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 =41000%2B6000=47000









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2018-10-12 10:08
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