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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-19 20:03

這種情況應(yīng)當(dāng)把預(yù)收賬款換成應(yīng)收賬款科目才是的

豆豆 追問

2018-11-19 20:05

年初沒有調(diào)整,那需要怎么做

鄒老師 解答

2018-11-19 20:06

你好,你可以先做這個調(diào)整分錄 
借;應(yīng)收賬款   貸;預(yù)收賬款 
然后今年到款,這樣做分錄     借;銀行存款   貸應(yīng)收賬款

豆豆 追問

2018-11-19 20:08

其實去年做的是應(yīng)收賬款,但今年新到的會計習(xí)慣用預(yù)收賬款,就統(tǒng)一用了預(yù)收,沒有設(shè)應(yīng)收賬款,這種情況呢,應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2018-11-19 20:11

你好,沒有設(shè)置應(yīng)收賬款,你可以通過預(yù)收賬款核算,可以不用調(diào)整

豆豆 追問

2018-11-19 20:12

那就按照一開始的分錄沒有問題對吧

鄒老師 解答

2018-11-19 20:15

你好,也沒有問題 
只是正常情況下如果是先開具發(fā)票沒有收款,借方是通過應(yīng)收賬款核算,而不是預(yù)收賬款的

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