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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-11-27 14:35

差額計入營業外收入。

仰望星空 追問

2018-11-27 14:37

是成本票多了

方亮老師 解答

2018-11-27 14:40

是不是發票比你們單位實際支付的金額多100多元?

仰望星空 追問

2018-11-27 15:00

是的

仰望星空 追問

2018-11-27 15:01

其實多開的100塊錢也付給供應商了

方亮老師 解答

2018-11-27 15:11

按照對方免收你們單位的款項處理即可, 差額計入營業外收入科目。

仰望星空 追問

2018-11-27 15:28

沒有免收

方亮老師 解答

2018-11-27 15:33

您描述的情況屬于免稅,因為交易金額以發票為準,發票開具1000元就應該支付1000元,沒有支付的部分屬于免收。舉例:發票是1000元,你們單位實際支付900元,這種情況就屬于免稅100元。

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你好,這個是不可以沖暫估的發票的。
2022-01-16 14:21:39
你好,學員,你這個是籌劃二季度的稅務,還是什么
2021-08-16 18:06:48
你好同學,這個多的部分記成今年的成本
2021-04-16 18:16:58
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后補結轉成本
2021-04-16 18:01:37
你好 可以補做賬的 用以前年度損益調整來做的
2020-05-07 17:40:50
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