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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-08 16:33

沖減你本期的銷售額之后再申報。

maize老師 解答

2018-12-08 16:35

去開票系統看你月度統計中實際銷售金額是匯總統計扣除作廢發票的銷項金額和紅字發票的銷項金額之后的銷項金額,按實際銷售額申報就可以。

羅達 追問

2018-12-08 17:05

我單位11月開了29萬增值稅專票,紅沖了29萬增值稅普票,,那申報表里銷項是0嗎

maize老師 解答

2018-12-08 17:42

附表一的開具專票和開票普通發票分開填寫,合計銷售額是0.

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
您好 普通發票收入也需要填寫
2018-12-04 16:33:41
你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
沖減你本期的銷售額之后再申報。
2018-12-08 16:33:25
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