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憂憂
于2019-01-29 21:50 發布 ??1121次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-01-29 21:51
您還要做一筆分錄的
憂憂 追問
怎么做?
張艷老師 解答
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅
2019-01-29 21:53
那 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 這個科目余額就在借方
一直在借方嗎?
2019-01-29 22:18
年末統一做結轉分錄,就可以將轉出未交增值稅科目沖平
2019-01-29 22:19
借 應交稅費-銷項稅額 應交稅費-進項稅額轉出 貸 應交稅費-轉出未交增值稅 應交稅費-進項稅額
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2019-01-29 22:18
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