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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-29 21:51

您還要做一筆分錄的

憂憂 追問

2019-01-29 21:51

怎么做?

張艷老師 解答

2019-01-29 21:51

借  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸  應交稅費-未交增值稅

憂憂 追問

2019-01-29 21:53

那 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  這個科目余額就在借方

憂憂 追問

2019-01-29 21:53

一直在借方嗎?

張艷老師 解答

2019-01-29 22:18

年末統一做結轉分錄,就可以將轉出未交增值稅科目沖平

張艷老師 解答

2019-01-29 22:19

借 應交稅費-銷項稅額 
     應交稅費-進項稅額轉出 
     貸 應交稅費-轉出未交增值稅 
          應交稅費-進項稅額

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