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balabala
于2019-01-31 13:38 發(fā)布 ??912次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-31 13:44
您好 上年已認證、未超期限、未抵扣的進項稅額,今年可以抵扣 您上年認證后的分錄怎么寫的?
balabala 追問
2019-01-31 13:57
一直掛在借方“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”
bamboo老師 解答
2019-01-31 13:59
如果您分錄這么寫的 那就不用另外再結轉了
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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balabala 追問
2019-01-31 13:57
bamboo老師 解答
2019-01-31 13:59