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杭杭
于2019-04-09 16:54 發(fā)布 ??3912次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-04-09 16:56
你好,在開具其他發(fā)票行列填寫
杭杭 追問
2019-04-11 10:52
上年已開票入賬,本月發(fā)現(xiàn)需要轉內銷,那么這個賬務怎么調整和申報表怎么填寫?
暖暖老師 解答
2019-04-11 10:56
需要在在開具其他發(fā)票行列填寫申報
2019-04-11 11:18
那是要沖掉上年的出口銷售增加今年的視同內銷嗎? 借:以前年度損益調整 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--銷項稅金 ?
2019-04-11 11:20
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--銷項稅金
2019-04-11 11:28
那這個申報表怎么填???開具其他票據的地方直接只填稅金?還是通過納稅調整直接填寫稅金?
2019-04-11 11:39
需要在在開具其他發(fā)票行列填寫申報收入和稅額
2019-04-11 11:47
那這部分的收入額要在免稅銷售額中減掉嗎?如果不減的話本年的收入不就增加了這個部分了嗎?增值稅報表上的收入額月利潤表的收入額對不上了
2019-04-11 11:50
那沒辦法,只能這樣做
2019-04-11 14:27
我這個票是18年3月開的,現(xiàn)在要轉內銷提這個銷項稅是按照17%還是16%計算啊?
2019-04-11 14:28
現(xiàn)在是按照17計提稅額
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答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
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答: 不是的,要先報增值稅才可以的
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答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
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答: 你好同學,可以去柜臺申請退稅的
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討論
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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杭杭 追問
2019-04-11 10:52
暖暖老師 解答
2019-04-11 10:56
杭杭 追問
2019-04-11 11:18
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2019-04-11 11:20
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2019-04-11 11:39
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2019-04-11 11:47
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2019-04-11 11:50
杭杭 追問
2019-04-11 14:27
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2019-04-11 14:28