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婷20190423
于2019-05-14 19:34 發(fā)布 ??3543次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-14 19:35
借管理費(fèi)用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬工資/社保借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀存借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款貸銀存
婷20190423 追問(wèn)
2019-05-14 19:50
如果12月份按工資表計(jì)提代扣個(gè)人社保時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款科目,而本單位資產(chǎn)負(fù)債表上又沒(méi)有設(shè)置其他應(yīng)付款這個(gè)科目,那么期末資產(chǎn)負(fù)債表上是不是會(huì)將計(jì)提時(shí)其他應(yīng)付款的貸方余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款這個(gè)科目的借方顯示呢?
答疑郭老師 解答
2019-05-14 20:57
資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有其他應(yīng)付款科目嗎?你科目有這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)沒(méi)有
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答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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婷20190423 追問(wèn)
2019-05-14 19:50
答疑郭老師 解答
2019-05-14 20:57