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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 19:35

借管理費(fèi)用-工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀存
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款
貸銀存

婷20190423 追問(wèn)

2019-05-14 19:50

如果12月份按工資表計(jì)提代扣個(gè)人社保時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款科目,而本單位資產(chǎn)負(fù)債表上又沒(méi)有設(shè)置其他應(yīng)付款這個(gè)科目,那么期末資產(chǎn)負(fù)債表上是不是會(huì)將計(jì)提時(shí)其他應(yīng)付款的貸方余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款這個(gè)科目的借方顯示呢?

答疑郭老師 解答

2019-05-14 20:57

資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有其他應(yīng)付款科目嗎?你科目有這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)沒(méi)有

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