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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-21 14:27

你好,請稍等我看下哦

樸老師 解答

2019-05-21 14:29

您好,到稅務局錄入這個1969,匯算清繳的時候可以抵扣 如果入18年抵扣 借以前年度損益科目 貸應交稅費 應交企業所得稅  今年4千多錄入到系統里面就可以結轉到所得稅費用

平常心 追問

2019-05-21 14:44

老師好!匯算下來我去年在當地多交了,那去年交1969我可不可以全錄入今年?,我是小企業準則…沒用以前年度損益科目,分錄應怎么做?謝

樸老師 解答

2019-05-21 15:19

那就直接做在今年的費用里面就可以了

平常心 追問

2019-05-21 16:25

去年預交可以錄入今年抵交

樸老師 解答

2019-05-21 16:26

是的,可以的。滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好! 具體是什么業務呢
2020-03-29 17:11:06
你好,資產減值損失是題目告訴的(60%2B80) 信用減值準時也是題目告訴的,在(7中)
2020-03-16 10:23:10
在三月末就是計提所得稅。
2023-03-31 11:20:23
你好, 比如: 借:所得稅費用,1 貸:應交稅費應交所得稅,1 借:所得稅費用,2 貸:遞延所得稅負債2
2020-02-25 09:39:45
你好,請稍等我看下哦
2019-05-21 14:27:34
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