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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-27 13:36

你好 這個是福利費 不超過當年工資總的14%可以稅前扣除 超過的調增處理

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老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業所得稅匯繳的時候,這個費用管理費用福利費是不是要調增是需要納稅調增,第二就是這個房屋發生的物管費,物業給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
利潤總額=5000%2B100-3500=1600 捐贈限額=1600*12%=192 應納稅所得額=1600%2B10%2B20=1630 所得稅=1630*25%=407.5
2022-11-29 11:52:40
您好 一般異地繳納后 根據項目的利潤收取 不根據收取收取
2022-01-15 06:52:16
您好您好。還有其他的銷售費用財務費用都可以扣除的。還有附加還有附加稅這些。然后你就按照利潤總額乘以稅率。 如果以前年度有虧損,也可以補虧損。后再交所得稅。
2021-05-13 19:32:46
你好,管理費用是據實填寫申報,沒有按60%填報的說法啊
2020-05-11 15:12:49
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