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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-18 15:19

社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用   貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬     其他應付款  貸:銀行。如果是先繳納后收回個人部分,可以用其他應收款科目核算。

包兒 追問

2019-06-18 15:20

我們是先繳納社保

包兒 追問

2019-06-18 15:20

后收回個人

包兒 追問

2019-06-18 15:20

那我做的分錄對嗎

姜老師 解答

2019-06-18 15:21

除了當月沒有做社保單位部分計提外,其他的都對。

包兒 追問

2019-06-18 15:22

當月計提社保如何做分錄?

姜老師 解答

2019-06-18 15:22

社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用 貸:應付職工薪酬

包兒 追問

2019-06-18 15:23

應付職工薪酬分為工資和社保?

姜老師 解答

2019-06-18 15:24

是的,應付職工薪酬分為工資、社保、福利費等。

包兒 追問

2019-06-18 15:24

就是我要增加分錄就是:
借:管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-社保?

姜老師 解答

2019-06-18 15:27

是的,需要在應付職工薪酬科目下設置明細科目。

包兒 追問

2019-06-18 15:30

社保費是當月繳納本月的,那么計提也是計提本月嗎

姜老師 解答

2019-06-18 15:31

是的, 在繳納之前計提然后繳納。

包兒 追問

2019-06-18 15:32

可以重新幫我理順嗎?分錄給我重新列明嗎?

包兒 追問

2019-06-18 15:32

我有點亂

包兒 追問

2019-06-18 15:34

如果我本月計提社保費,那么,我發放工資直接做:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
是這樣嗎?

姜老師 解答

2019-06-18 15:34

工資發放和計提,還有社保費的賬務處理是這樣嗎?
發放上月工資:
借:應付職工薪酬-工資××
貸:其他應收款~社保××
銀行存款××
計提本月工資:
借:管理費用-工資××
貸:應付職工薪酬-工資××
計提本月但蛾子部分社保費:
借:管理費用-社保××
      貸:應付職工薪酬-社保
繳納本月社保:
借:應付職工薪酬-社保
     其他應收款-社保××
      貸:銀行存款××

包兒 追問

2019-06-18 15:38

可以不計提社保費嗎。不做這步賬務處理

姜老師 解答

2019-06-18 15:39

不可以。是需要先計提后繳納。

包兒 追問

2019-06-18 15:43

計提本月的工資,是工資應發金額嗎?就是沒有扣除其他費用的金額嗎?

姜老師 解答

2019-06-18 15:44

是你們社保繳費單據的應交金額,看你們的社保繳費單據。一般是應付職工工資金額。

包兒 追問

2019-06-18 15:47

假如一名員工工資6000,社保費300,那么,我計提工資是5700還是6000?

姜老師 解答

2019-06-18 15:50

計提社保繳費300元,根據繳費比例和社保金額自己算一下。

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相關問題討論
你好,你們使用的是小企業準則嗎?
2019-03-28 11:44:43
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
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