剛到一家公司,沒有財(cái)務(wù)制度體系,賬也是代賬公司做 問
你好肯定是先建賬再說(shuō)哇 答
汽車4S店 商品車轉(zhuǎn)試駕車,整個(gè)過(guò)程,請(qǐng)問如何做會(huì) 問
您好, 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品 答
行政單位來(lái)了一筆慰問金,做了其他收入作為專項(xiàng)資 問
收到慰問金 因?qū)儆诖沾缎再|(zhì)的專項(xiàng)資金,不確認(rèn)為其他收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(預(yù)算會(huì)計(jì)僅核算納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 — 慰問金 發(fā)放慰問金 沖減其他應(yīng)付款,仍不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,對(duì)應(yīng)支出明細(xì)列示為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 慰問金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 答
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,資產(chǎn)跟負(fù)債類有負(fù)數(shù),一定要重分 問
是往來(lái)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)必須要重分類的 答
老師,我有一張進(jìn)賬票想勾選確認(rèn)進(jìn)行抵扣,我進(jìn)行統(tǒng) 問
本次統(tǒng)計(jì)的是12月份要抵扣的 答

固定資產(chǎn)折舊,借方是管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)明細(xì),還是,管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊?呢?
答: 通常就是管理費(fèi)用——折舊費(fèi)
計(jì)提固定資產(chǎn),借,管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸,累計(jì)折舊。借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-明細(xì),還是固定資產(chǎn)折舊?
答: 借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,固定資產(chǎn)折舊,借:累計(jì)折舊 代固定資產(chǎn)折舊費(fèi),計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借管理費(fèi)用折舊費(fèi)代累計(jì)折舊 對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說(shuō)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦









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