老師 ,工程項(xiàng)目上的伙食費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,可以稅前扣除嗎 問(wèn)
您好,這個(gè)并入工資里面申報(bào)就可以 答
老師 首次出口退稅 我這個(gè)月要在電子稅務(wù)局申請(qǐng) 問(wèn)
首次出口退稅流程順序是:先在電子稅務(wù)局提交申報(bào) → 按稅局通知提交紙質(zhì) / 電子資料 → 稅局審核后安排約談 / 核查。 答
老師 申報(bào)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得時(shí)選擇是否扣除均在綜合 問(wèn)
工資當(dāng)時(shí)抵扣了5000的情況下,那就選擇是 答
這個(gè)題目中注冊(cè)會(huì)計(jì)師 出具新報(bào)告并在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
2024年度分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 問(wèn)
同學(xué)你好,因?yàn)椴挥绊憮p益, 所以,直接紅沖這個(gè)會(huì)計(jì)分錄, 再按照正確的做一遍就行, 做在2025年 答

標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè) 出口退稅稅率是多少呢
答: 退稅率為15%具體以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
您好,我想請(qǐng)問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅在7月份之前出口的還是原稅率退稅,那在算稅負(fù)時(shí)也同步按原來(lái)的稅率算嗎?
答: 你好,是的,你說(shuō)的非常的對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,是不是如果留底夠,可以全額退稅嗎?還是退稅要控制在多少范圍內(nèi)比較好?謝謝
答: 您好 當(dāng)期應(yīng)退稅額是留抵稅額和當(dāng)期免抵退稅額進(jìn)行比較,哪個(gè)數(shù)小那么就退哪一個(gè)數(shù),當(dāng)期免抵退稅額是出口銷售收入乘以退稅率計(jì)算出來(lái)的。 如果我們企業(yè)當(dāng)期增值稅申報(bào)表中留抵稅額比較大,那么我們盡量把能夠申報(bào)退稅報(bào)關(guān)單全部一次性申報(bào)退稅,就是盡量增加我們的出口銷售收入,使得我們的免抵退稅額等于或者大于留抵稅額,然后就會(huì)把期末留抵全部退給企業(yè),如果免抵退稅額小于留抵稅額,那么就只退免抵退稅額,就會(huì)有一部分留抵沒(méi)有退給企業(yè),雖然沒(méi)有退給企業(yè),但是呢,可以抵減企業(yè)下期應(yīng)交增值稅。








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