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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-08-18 21:26

你好,當月不認證的進項發票,計入待認證,會計分錄如下:
1、取得進項票當月認證
借:相關科目
應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2、待認證進項稅額轉入抵扣時
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

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相關問題討論
作進項稅額轉出 。 在申報表里要填,否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣,需要確認。
2019-12-16 23:42:56
借庫存商品,進項貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19
你好, 你收到紅字發票的時候: 借 庫存商品 -10000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) -1700 貸 應付賬款 -11700 然后,再根據正確的藍字發票編制相應分錄
2018-04-16 18:47:15
這不允許抵扣的情況下,借管理費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉出這個借方看你當時認證的借方
2021-09-04 15:47:30
你好,當月不認證的進項發票,計入待認證,會計分錄如下: 1、取得進項票當月認證 借:相關科目 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2019-08-18 21:26:32
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