老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問(wèn)
沒(méi)事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師, 23年漏記的一張銷(xiāo)售發(fā)票,記到今年,開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶(hù)是一般納稅人的話(huà),增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問(wèn)
增值稅按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
費(fèi)用化支出的分錄是不是借:管理費(fèi)用-費(fèi)用化支出貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出貸:管理費(fèi)用-費(fèi)用化支出
答: 你好,發(fā)生 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:相關(guān)科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借;管理費(fèi)用 貸; 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
答: 規(guī)范是要先計(jì)入研發(fā)支出的









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姑涼 追問(wèn)
2019-08-30 09:32
玲老師 解答
2019-08-30 09:39
姑涼 追問(wèn)
2019-08-30 09:47
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2019-08-30 10:06