
我公司未預提職工福利費,在發生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款對嗎?
答: 對的呀,比這里的賬務處理沒問題,正確的。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請老師看我職工福利的分錄對嗎:借 管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費 (摘要寫 提福利費) 發放的時候 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金
答: 計提和發放的分錄處理是對的,同學









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