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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-28 11:13

年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他

莫惜 追問

2019-10-28 11:53

只需填寫調增金額那一空格就可以嗎

文文老師 解答

2019-10-28 11:56

只需填寫調增金額那一空格就可以

莫惜 追問

2019-10-29 09:53

我們收到虛假發(fā)票,稅額是兩萬多,這樣這筆稅額我們是不是要補交?

文文老師 解答

2019-10-29 09:57

若是增值稅專用發(fā)票,是的,要補交

莫惜 追問

2019-10-29 10:04

如果是普票呢?

文文老師 解答

2019-10-29 10:05

普票,要將全部的成本調增,補企業(yè)所得稅

莫惜 追問

2019-10-29 10:19

如果我的凈利潤是負數(shù),成本調增后凈利潤還是負數(shù),是不是就不用交企業(yè)所得稅

文文老師 解答

2019-10-29 10:19

成本調增后凈利潤還是負數(shù),就不用交企業(yè)所得稅

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相關問題討論
您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構借款發(fā)生的還是向非金融機構借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
您好,不是的,以前年度損益調整是什么項目,就要填寫到匯算清繳納稅調整項目明細表的對應項目里。
2017-11-04 16:15:07
年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他
2019-10-28 11:13:27
可以調減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好,需要知道你單位都發(fā)生了哪些事項,才知道該如何分析計算填寫的
2019-04-19 10:04:23
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