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儂儂
于2019-11-11 12:50 發布 ??774次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-11 13:24
業務不對的可以紅沖然后做正確的
儂儂 追問
2019-11-11 14:47
老師,涉及跨年紅沖分錄請問怎么做?跨年的分錄當初做的是:借:管理費用,貸:其他應付
郭老師 解答
2019-11-11 14:49
當時這個費用已經稅前扣除了是吧,借管理費用,負數貸,其他應付款負數。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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儂儂 追問
2019-11-11 14:47
郭老師 解答
2019-11-11 14:49