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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-21 08:56

你好,之前的問題具體是?

Lcat 追問

2019-11-21 09:04

對方沒有開來發票,光給對方付錢了

鄒老師 解答

2019-11-21 09:05

你好,今后會取得相應發票入賬嗎?

Lcat 追問

2019-11-21 09:07

取不來的,就沒有票,開不來

鄒老師 解答

2019-11-21 09:08

你好,那就無法在企業所得稅稅前扣除的

Lcat 追問

2019-11-21 09:08

老師,不能稅前扣除會導致什么問題

鄒老師 解答

2019-11-21 09:09

你好,需要做納稅調增處理,可能會導致補交企業所得稅

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相關問題討論
你好,計入業務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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