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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-27 07:29

您好
請問暫估的金額跟發票金額一致么

陌路 追問

2019-12-27 08:08

不一致,暫估2409000元,來票庫存商品716800元,我們要留84萬的利潤

陌路 追問

2019-12-27 08:15

暫估的正確分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估嗎?來票,就直接做相反分錄,再重新入賬,怎么還有借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估這樣的做法,這種暫估是錯誤的嗎

bamboo老師 解答

2019-12-27 08:15

那您把前面暫估的全部紅沖 然后根據收到的發票入賬 再根據預計的利潤結轉成本

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
去年的損益 主營業務成本應該換成以前年度損益調整
2019-07-09 15:00:45
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