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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-12 08:35

這個應該是稅金不是他們承擔的這個

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:22

2月沒有收入,但是有折舊,銀行,要做賬嗎?

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:23

需要做賬的這個,折舊做管理費用核算

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:24

這個圖的最后一行,折舊1月提152元凈值已經是0了。2月他怎么還要提149元?

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:26

那就不能再計提了,多了都

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:26

那是他做錯了?

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:27

再計提就是錯誤的這個

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:27

前面這圖是他1月份的表

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:27

凈值為0就停止計提折舊的這個

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:34

那上面的第一個問圖,稅金的,正確做法是什么?

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:36

如果稅金我們承擔是對的

紫韻清風 追問

2020-03-12 10:37

假如給你一張發票,總價15000元,稅金5000元,你做的分錄是?

暖暖老師 解答

2020-03-12 10:39

借管理費用10000
應交稅費-進項稅額5000
貸應付賬款15000

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