1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【9825】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【18315.08】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。老師申報19年所得稅匯算清繳時風險提示這是什么意思?

曉曉
于2020-04-20 17:17 發布 ??2550次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-20 17:18
這個是在提示你們調增調減的項目。
相關問題討論
您好,學員,首先明確一下您公司發生的利息支出是向金融機構借款發生的還是向非金融機構借款發生的?
2019-04-24 11:21:10
有數據就要填報的,不管是否調整
2023-05-17 16:19:42
你好,什么原因是負數的?
2024-04-25 16:29:03
你好 你說的是什么納稅調整表 職工薪酬嗎
2020-05-28 11:11:01
可以調減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
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