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熱蘇打
于2020-05-15 09:29 發布 ??925次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-15 09:29
直接反結賬進去修改做做賬借:應交稅費增值稅480 借:管理費用-480
熱蘇打 追問
2020-05-15 09:33
跨季了,不修改之前的,本月調整怎么調呢!
maize老師 解答
2020-05-15 09:37
借:應交稅費增值稅-480 貸:管理費用-480,之后做借:應交稅費增值稅480 借:管理費用-480
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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熱蘇打 追問
2020-05-15 09:33
maize老師 解答
2020-05-15 09:37