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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-15 10:49

你好,同學。
可以計應付職工薪酬 ,可以發福利 的。這不影響的

萍水~ 追問

2020-05-15 10:55

老師,我們發放勞務報酬,都沒有開增值稅發票,這個是不是不能在稅前扣除?沒有繳納社保,是不是就不能算是公司員工,發生的差旅費是不是只能按業務招待費處理?謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:56

你這不是每個員工都交的,靈活就業 人員和自己有社保的是可以不用交的
你可正常按工資處理,

萍水~ 追問

2020-05-15 11:01

您的意思是說,以后可以直接按工資發放是嗎?公司員工在其他單位繳納社保了,我公司也可以給她按工資發放,不需要按勞務報酬走是吧?但是我們去年的個稅是按勞務報酬申報的

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 11:04

是的,你這根本就不用走勞務報酬。

萍水~ 追問

2020-05-15 11:11

老師,我這去年是按勞務報酬處理的,那現在匯算清繳的時候,這個要怎么處理呢?沒開發票能在稅前扣除嗎?差旅費要按業務招待費處理嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 11:13

你都申報了不管了,你這匯算時對這個員工也沒有影響。
差旅費就是差旅費,

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相關問題討論
你好是的。 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 支付:借 應付職工薪酬-福利費貸銀行存款
2021-01-25 19:28:49
是應付職工薪酬——福利費明細
2017-02-25 13:43:07
應付職工薪酬福利費。
2023-04-26 14:33:31
你好 需要體現。
2020-04-29 17:40:04
可以的,按正常的來抵扣就行,以后你要通過應付職工薪酬過度。
2020-05-09 10:24:13
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