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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-03 15:38

借:銀行存款

貸:專項應付款

在棚戶區改造使用錢時沖減專項應付款

本科目期末貸方余額,反映企業尚未轉銷的專項應付款.

因此,如果你收到的專項基金符合規定,應作處理:

收到專項款時 借:銀行存款

貸:專項應付款

用于購置固定資產 借:固定資產

貸:應付賬款或銀行存款

同時 借:專項應付款

貸:資本公積

天道酬勤 追問

2020-06-03 17:07

老師 你好   比如收到200萬 支付給了拆遷辦和戶主安置費200萬  這個怎么處理

樸老師 解答

2020-06-03 17:15

借:銀行存款200

貸:專項應付款200

用于購置固定資產 借:固定資產200

貸:應付賬款或銀行存款200
同時 借:專項應付款200

貸:資本公積200

天道酬勤 追問

2020-06-04 08:11

老師  我是拆遷房子和安置住戶支付出去的款項 不是購置的固定資產啊

樸老師 解答

2020-06-04 08:18

安置住戶是開發成本
借:銀行存款200

貸:專項應付款200

安置住戶 借:開發成本200

貸:銀行存款200
同時 借:專項應付款200

貸:資本公積200

樸老師 解答

2020-06-04 08:19

這樣做就可以了,忘記給你改了

天道酬勤 追問

2020-06-04 09:40

老師 有房地產開發棚戶區改造整個流程的課程嗎?

樸老師 解答

2020-06-04 09:49

這個課程目前沒有,我反饋一下哦

天道酬勤 追問

2020-06-04 10:11

老師  收到這個棚戶區改造的款項和土地出讓金返還是一回事嗎?賬務處理也不同吧?

樸老師 解答

2020-06-04 10:12

不一樣的,他倆不是一回事

天道酬勤 追問

2020-06-04 10:31

那和拆遷補償款呢?一回事嗎?

樸老師 解答

2020-06-04 10:35

他倆是差不多的,和土地出讓金不一樣

天道酬勤 追問

2020-06-04 10:45

老師 現在老城區改造還有農村都拆遷都挺多的  能否安排一下這類型的課程 謝謝謝謝!

樸老師 解答

2020-06-04 10:48

可以的,我反饋一下哦

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相關問題討論
你好,同學。 可以參考工業企業。 生產過程 中通過生產成本核算,可直接出售按庫存商品處理。 然后銷售通過主營業務成本處理。 可以分為供 產 銷,三個流程。 供就是采購相關設備材料,產就是生產過程 ,最后 是銷售。
2020-04-19 17:45:28
你好,設置專項應付款來核算
2019-07-03 10:52:31
按你的破產清算設置科目的,同學
2019-06-10 15:01:48
你說的是小貸公司嗎? 百度文庫有的,你可以搜一下
2016-04-28 22:30:14
銷售的話沒有特殊。按照正常的商貿企業的賬務處理就可以了,首先是購進再次出售的時候確認收入結轉成本。電梯安裝是屬于這個服務,也就是建筑服務安裝完成,再確認為收入,同時結轉成本。如果說工期特別的殘,需要分期確認收入結轉成本。
2020-02-03 01:45:45
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