7月份開的簡易計算勞務發票,現在合同已經解除了,預 問
錄入確認單:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單錄入 對方確認:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單處理 我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具 答
老師,9月份做的暫估庫存,當時票沒開進來,現在也開不 問
據實結轉成本費用就行 答
因為客戶合同訂貨未發完,我們根據合同把定制產品 問
你們還是開銷售貨物的稅目,貨物名稱是賠償款 答
發放工資直接做分錄 借應付職工薪酬 工資貸銀行 問
借管理費用工資,貸應付職工薪酬 這是計提工資分錄 答
請問自產自銷的農業合作社需要繳納印花稅嗎 問
那個不需要交印花稅的 答

以前年度失控發票的賬務處理是怎樣的?18年要把14年已抵扣進項稅額轉出,財務處理怎樣
答: 你好,是這樣做分錄的 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
認證后不抵扣 和 認證抵扣后。在做進項稅額轉出”的賬務處理是一樣的嗎
答: 你好,認證后不抵扣——是需要抵扣的。這個是計入應交稅費——待抵扣進項稅 與認證抵扣后。 在做進項稅額轉出是不一樣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年已認證未抵扣的進項稅額今年需要作進項稅額轉出,賬務處理怎么做?謝謝老師
答: 借 應交稅費-----待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 抵扣 借 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸 應交稅費-----待抵扣進項稅額 轉出 借 營業外支出 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)









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~_~ 追問
2020-06-13 19:14
小菲老師 解答
2020-06-13 19:35