帳上有一筆21年餐費(fèi)當(dāng)時(shí)記入管理費(fèi)用,但一直沒(méi)有 問(wèn)
若不用支付了,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,應(yīng)付賬款在借方有余額,年末要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢 問(wèn)
您好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人公司可以開(kāi)票給個(gè)人嗎? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人公司可以開(kāi)票給個(gè)人。 答
合作社購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)方面*中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限 問(wèn)
不能,要開(kāi)票才能扣除 答
老師 12月底稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅本年累計(jì)金額和全 問(wèn)
進(jìn)項(xiàng)稅是根據(jù)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)帶出來(lái)的 答

計(jì)提社保費(fèi) 及 支付社保的費(fèi)用 怎么做分錄
答: 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
繳納社保和計(jì)提社保費(fèi)用分錄怎么做?
答: 計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)社保基數(shù)調(diào)整后,我收到退回社保費(fèi)用在社保賬戶(hù)里面。我當(dāng)月計(jì)提社保費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該怎樣做分錄呢?會(huì)不會(huì)影響我工資表的填寫(xiě)呢?
答: 你好 你按實(shí)際應(yīng)繳納的來(lái)計(jì)提就可以了 不會(huì)影響工資表的填寫(xiě)的






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№甘甘 追問(wèn)
2020-06-18 10:49
maize老師 解答
2020-06-18 10:59