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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-07-08 18:53

沒開發票,還要我們補50萬發票

羅老師 解答

2016-07-08 18:50

客戶用庫存商品抵賬,也應該給你們開具增值稅專用發票。

羅老師 解答

2016-07-08 18:55

如果不能取得發票,那你記賬是正確的。

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相關問題討論
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費增值稅
2019-07-31 19:39:56
您好 結轉銷售成本的時候 貸方庫存商品金額=銷售數量*庫存商品單位成本 不是銷售的金額90萬
2019-10-26 09:21:58
客戶用庫存商品抵賬,也應該給你們開具增值稅專用發票。
2016-07-08 18:50:39
發貨時,借:主營業務成本 貸:庫存商品 同時依據發票入,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金 收到款時, 借:銀行 貸:應收賬款
2016-07-08 15:08:06
您好,銷售商品款項未收到分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-01-16 22:03:48
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