老師你好,第四季度忘記計提工會經(jīng)費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉入營業(yè)外收入,增值稅需要轉嗎?
答: 不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應交稅費-應交增值稅。
小微企業(yè)免得增值稅轉入到營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉到利潤交所得稅嗎
答: 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模按收入核定征收企業(yè)所得稅,減免的增值稅作為營業(yè)外收入用和主營業(yè)務收入合并計入收入算企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,核定征收企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算 而這個收入=主營業(yè)務收入%2B其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項
1、增值稅報收入:不含稅收入(主營業(yè)務收入)?2、企業(yè)所得稅收入:主營業(yè)務收入+營業(yè)外收入?請問對嗎?
如果免征的增值稅1000計入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅?謝謝!









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鄒老師 解答
2016-07-10 16:06
鄒老師 解答
2016-07-10 16:12