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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-14 16:28

您好
做計提工資 發放工資時候相同的紅字分錄

婷婷 追問

2020-08-14 16:32

借:銀行存款:1000
貸:應付職工薪酬:1000
借:應付職工薪酬:1000
借:管理費用:-1000,是這樣嗎,老師。當時工資計提和發放分錄是這樣的:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-08-14 16:33

是的 這樣賬務處理正確的

婷婷 追問

2020-08-14 16:34

這時候的管理費用還是要做成借方的紅字是嗎,為什么不能就放在貸方呢

bamboo老師 解答

2020-08-14 16:35

管理費用還是要做成借方的紅字
沖減 視同么有發生 所以借方紅字

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相關問題討論
單位自己留底的話 借銀存貸營業外收入,管理費用
2019-10-28 17:35:38
借;銀行存款 貸;其他應付款
2017-05-09 11:19:48
您好 做計提工資 發放工資時候相同的紅字分錄
2020-08-14 16:28:28
發工資做了管理費用嗎
2020-03-14 07:51:59
你好,我們做營業外收入
2019-12-24 12:25:28
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