
其他應(yīng)交款一般并入資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi),還是 其他應(yīng)付款、
答: 你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎?
答: 可以是負(fù)數(shù)。其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí)一般通過其他應(yīng)收款反映。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月已報(bào)稅,為了將資產(chǎn)負(fù)債表作平,應(yīng)交稅費(fèi)那兒是湊得數(shù)字,次月發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款余額填寫錯(cuò)誤,與賬本不符,這有什么影響嗎
答: 如果你隨便改動(dòng)報(bào)表的格式,會(huì)造成你今后數(shù)據(jù)出錯(cuò)的
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)、和其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),是表示是什么
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)呢?季報(bào)上傳有沒有問題啊
借,固定資產(chǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,其他應(yīng)付款。資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?
季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì)呢?







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2020-10-12 17:21
小云老師 解答
2020-10-12 17:26